Ga naar de inhoud van deze pagina.
Begroting 2019 Gemeente Nijmegen
Begroting
Inleiding
Voorstel
Besluit
Programma's
Overzicht programmaplan
Bestuur en organisatie
Veiligheid
Economie en toerisme
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg
Werk en Inkomen
Onderwijs
Bereikbaarheid
Wonen en stedelijke ontwikkeling
Openbare ruimte
Cultuur en Cultureel Erfgoed
Sport
Financiën
Paragrafen
Paragrafen overzicht
Investeringen
Lokale heffingen
Bedrijfsvoering
Verbonden partijen
Onderhoud kapitaalgoederen
Grondbeleid
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Financiering
Financiële begroting
Financiële begroting overzicht
Financieel beeld
Baten en lasten
Algemene dekkingsmiddelen
Reserves en voorzieningen
Subsidies
Indicatoren BBV
Balans
Financiële spelregels
Grondslagen en uitgangspunten
Infographic
Infographic
Bestuur en organisatie
Indicatoren
Home
Programma's
Bestuur en organisatie
Indicatoren
Welk maatschappelijk effect willen we bereiken?
Wat gaan we hiervoor doen?
Veranderingen in de begroting
Wat kost het?
Indicatoren
Actuele stukken en links
Taakvelden
0.1 Bestuur
0.2 Burgerzaken
0.4 Overhead
Lasten, baten en saldo
Lasten
€ 68
8,4 %
Baten
€ 6
0,8 %
Zoeken