Begroting 2019 Gemeente Nijmegen

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoort dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking:

  • individuele begeleiding;
  • huishoudelijke verzorging;
  • respijtzorg ten behoeve van mantelzorgers;
  • individueel vervoer;
  • financiële tegemoetkoming voor personen met een fysieke beperking, een psychische of psychosociale beperking van daarmee verband houdende extra kosten;
  • schuldhulpverlening;
  • PGB WMO;
  • eigen bijdragen.

Tot dit taakveld behoren niet:

  • Immateriële voorzieningen die verstrekt worden aan cliënten die gebruik maken van opvang en beschermd wonen, deze horen thuis onder taakveld 6.81.

Wat kost het?

€41.77

€0.53

rek. 2016

€35.33

€0.27

begr. 2017

€36.44

€0.28

begr. 2018

€35.75

€0.28

begr. 2019

€34.46

€0.28

begr. 2020

€32.90

€0.28

begr. 2021

Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * 1 mln201720182019202020212022
Lasten
6.71 Maatwerkdienstverl 18+ Uitvkv002.72.72.72.7
Arbeidsmatige dagbesteding1.11.31.41.31.31.3
Ontwikkelingsgerichte dagbesteding2.31.91.62.02.02.0
Schuldhulp en -preventie3.03.01.31.31.31.3
PGB maatwerk voorzieningen3.74.24.14.34.34.3
Kwaliteit en uitvoering3.64.40.60.50.50.5
Ambulante trajecten volwassenen16.79.912.912.711.310.3
Huishoudelijk verzorging WMO11.410.611.911.011.010.5
Totale lasten41.835.336.535.834.432.9
Baten
Schuldhulp en -preventie0.40.30.30.30.30.3
PGB maatwerk voorzieningen0.000000
Ambulante trajecten volwassenen0.000000
Huishoudelijk verzorging WMO0.10.00000
Totale baten0.50.30.30.30.30.3
Saldo van lasten en baten41.3N35.0N36.2N35.5N34.1N32.6N

Toelichting

Voor het taakveld ‘Maatwerkdienstverlening 18+’ is in 2019 € 35,9 miljoen beschikbaar. Het beschikbare budget neemt in de jaren daarna af tot € 32,9 miljoen in 2022. Het budget neemt per saldo af doordat er met het coalitieakkoord enerzijds extra middelen zijn toegevoegd die zich vertalen naar dit taakveld, anderzijds zijn er diverse taakstellende bezuinigings- maatregelen geland in de begroting van dit taakveld.

Het beschikbare budget wordt voornamelijk ingezet voor de huishoudelijke verzorging (€ 11,4 miljoen). Voor de begeleiding en dagbesteding aan personen die vanuit de Wmo geïndiceerd zijn, is een bedrag beschikbaar van € 15,7 miljoen. Het begrote bedrag voor begeleiding en dagbesteding neemt in de jaren daarna af tot € 13,6 miljoen. Naast zorg in natura worden ook persoonsgebondenbudgetten voor begeleiding ingezet. Hiervoor is een bedrag begroot van € 4,3 miljoen.

Het deelproduct Schuldhulp en -preventie is met de omzetting van producten naar taakvelden toegevoegd aan het programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg (afkomstig van programma Inkomen en Armoedebestrijding). Aan schuldhulpverlening geven we vanaf 2019 jaarlijks per saldo € 1,0 miljoen uit. In het saldo is rekening gehouden met de extra middelen vanuit het Coalitieakkoord voor het voortzetten van Vroegsignalering (€ 0,2 miljoen) en betalingsregelingen met zorgverzekeraars (€ 0,2 miljoen). In het najaar van 2018 wordt in navolging op het Aanvalsplan dat in 2018 ten einde loopt, aan de Raad het nieuwe beleidsplan Schulphulpverlening voorgelegd.

Doordat er met ingang van 2019 is gekozen voor een wijziging in de toerekening van ambtelijke formatie en het centraal toewijzen van overhead, zien we een daling in de uitvoeringskosten op dit taakveld. De uitvoeringskosten voor dit taakveld bedragen in 2019 € 2,7 miljoen.

Door de omzetting van producten naar taakvelden zijn de baten van het deelproduct Eigen bijdragen  volledig toegerekend aan het taakveld 'Maatwerkvoorzieningen' (hulpmiddelen). Dit geeft echter geen goed beeld van de ontvangen eigen bijdragen van het CAK. Het grootste deel van de te ontvangen eigen bijdragen zijn toe te rekenen aan het taakveld 'Maatwerkdienstverlening 18+', in het bijzonder  aan Wmo Huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding.

Tot 2019 werd het beschikbare budget gevoed met specifieke Rijksuitkeringen (IU Wmo HH en IU sociaal domein Wmo). In 2019 gaat het integreerbare deel over naar de algemene uitkering en maakt daarmee deel uit van de trap-op-trap-af systematiek.

Vanuit het (niet) coalitieakkoord 2018-2022 zijn op het taakveld de volgende mutaties verwerkt. Het betreft enerzijds een toevoeging van extra middelen (+), anderzijds een aframing van middelen door kostenbesparende maatregelen (-). In bijgevoegde tabel geven we een overzicht van de maatregelen op dit taakveld.

Omschrijving (€ mln)

2019

2020

2021

2022

Dekking tekort Zorg en Welzijn

2,9

2,9

2,5

2,5

Extra ambtelijke capaciteit

0,1

0,1

0,1

0

Volumegroei Wmo 2015 en HH (maartcirculaire)

0

0,8

0,8

0,8

AmvB Huishoudelijke hulp (hogere loonschaal) (maartcirculaire)

0,4

0,4

0,4

0,4

Schuldhulp/preventie: betalingsregeling met zorgverzekeraars

0,2

0,2

0,2

0,2

Schuldhulp/preventie: vroegsignalering met schulden

0,2

0,2

0,2

0,2

Hervormen keten Zorg en Welzijn

0

0

-1,0

-2,0

Taakstellende besparing Zorg en Welzijn (nader te onderzoeken)

-0,5

-1,0

-1,5

-2,0

Totaal mutaties (niet) Coalitieakkoord

3,3

3,6

1,7

0,1

Lasten, baten en saldo

x 1 miljoen

Lasten

€ 36

16,4 %

Baten

€ 0

2,9 %